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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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深华发A(000020)公告正文

深华发A:2018年度财务决算报告

公告日期 2019-04-30
股票简称:深华发A 股票代码:000020
                                 深圳中恒华发股份有限公司
                                   2018 年度财务决算报告

                 公司 2018 年度财务会计报告系按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重

        大方面公允反映了公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成

        果和现金流量情况。详细情况如下:

                一、2018 年公司的资产状况

                截至 2018 年 12 月 31 日,公司资产总额 61709.02 万元,负债总额 29312.22 万

        元,归属于母公司股东权益为 32396.80 万元,资产负债率 47.50%。

                1. 资产负债表主要项目分析


    项目              2018 年 12 月 31 日     2017 年 12 月 31 日    增减比率            变动原因分析
  货币资金                   34,108,330.27           68,812,495.97     -50.43%   本期销售回款减少
  应收票据                   69,185,516.71           64,778,266.65       6.80%   ——
  应收账款                  116,797,834.51          148,795,998.26     -21.50%   ——
  预付款项                   31,348,429.54              943,328.01    3223.17%   本期预付海尔材料款
  其他应收款                   5,777,179.08           4,335,729.72      33.25%   ——
     存货                    62,973,909.38           60,387,021.65       4.28%   ——
 投资性房地产                50,681,322.86           52,410,958.62      -3.30%   ——
  固定资产                  188,083,873.38          176,477,314.08       6.58%   ——
  在建工程                     5,727,760.23             654,356.00     775.33%   本期注塑新车间工程尚未竣工
  无形资产                   41,815,689.74           43,307,316.37      -3.44%   ——
 长期待摊费用                   542,116.99              141,666.55     282.67%     本期增加 SAP 系统云服务费用
递延所得税资产                 6,829,856.59           6,731,168.99       1.47%   ——
其他非流动资产                 3,158,964.00           1,934,800.00      63.27%   本期预付 SAP 系统部分实施款
  短期借款                  161,568,657.88          166,620,264.81      -3.03%   ——
  应付票据及应付
                             88,617,663.09          101,815,141.01     -12.96%   ——
     账款
  预收款项                      159,528.60              278,128.18     -42.64%   本期一次性客户减少
 应付职工薪酬                  4,700,208.36           5,083,357.93      -7.54%   ——
  应交税费                    11,232,819.87          15,136,277.68     -25.79%   ——
  其他应付款                 26,778,863.92           20,092,172.75      33.28%   本期预收部分租户押金、保证金

                                                                           (金额单位:人民币元)




                2. 资产运营状况指标分析


                                                       1
               项     目               2018 年度                2017 年度                       2016 年度

           应收帐款周转率(次)
                                                   4.80                         5.95                         4.96

             存货周转率(次)
                                                   9.19                        14.50                        14.45



             整体上公司运营效率大幅提高:

            (1)应收帐款周转率(次)维持在一定的水平,总体回款情况控制较好,保证

      了公司现金流的正常运转。

            (2)公司存货管理严格,存货周转率保持在较好的水平,减少了存货积压,使

      企业周转资金得到充分利用。

             3. 偿债能力分析
               项    目              2018 年度              2017 年度              2016 年度
           流动比率(倍)                    1.09                         1.13                     1.13
           速动比率(倍)                    0.88                         0.94                     0.98
           资产负债比率(%)             47.50                         49.08                      49.45

             2018 年末公司净资产为 32396.80 万元,公司资产负债结构合理,公司有较强

      的偿债能力。



              二、公司 2018 年度经营情况
             1.经营计划或盈利预测完成情况

             2018 年度,公司实现营业收入 63704.67 万元,同比 2017 年减少 25.76 %;实

      现营业利润 404.62 万元,同比减少 23.91%;归属于母公司的净利润 329.50 万元,

      同比增加 238.16%。

             2. 营业收入、成本、费用、利润与上年同期对比情况
                                                                                        (金额单位:人民币元)
      项      目                 2018 年                  2017 年               增减比率                变动原因分析
营业收入                        637,046,707.03            858,040,132.74           -25.76%                     ——
营业成本                        566,691,476.49            777,906,611.12           -27.15%                     ——
                                                                                                  本期订单减少支付税金相应
营业税金及附加                    3,975,984.41              6,447,920.89           -38.34%
                                                                                                               减少
销售费用                         14,100,247.17             15,916,493.87           -11.41%                     ——
管理费用                         38,515,205.15             42,783,111.53               -9.98%                  ——

                                                           2
财务费用                     10,316,763.45            8,979,085.95           14.90%             ——
                                                                                       本期其他应收款计提坏账减
资产减值损失                   700,496.64             1,421,786.71           -50.73%
                                                                                                 少
其他收益                       924,020.00                 161,420.00         472.43%     本期增加高新补贴收入
投资收益                       326,439.49                 372,245.91         -12.31%            ——
营业利润                      4,046,152.96            5,317,858.14           -23.91%            ——
营业外收入                    2,886,811.06            2,971,956.07            -2.86%            ——
营业外支出                    2,341,006.76            5,758,731.56           -59.35%     上期产生债权转让损失
利润总额                      4,591,957.26            2,531,082.65           81.42%        本期综合毛利稍高
所得税费用                    1,296,934.54            1,556,673.26           -16.69%            ——
归属于母公司所有者
                              3,295,022.72                974,409.39         238.16%       本期综合毛利稍高
的净利润

               三、2018 年度现金流量情况
                                                                               (金额单位:人民币元)
                   项目                 2018 年             2017 年         增减比率        变动原因分析
      经营活动现金流入小计           628,379,927.86       840,952,371.80       -25.28%          ——
      经营活动现金流出小计           650,274,387.52       829,229,117.44       -21.58%          ——
      经营活动产生的现金流量净
                                     -21,894,459.66        11,723,254.36      -286.76%   销售减少,回款减少
      额
      投资活动产生的现金流量净
                                     -13,812,144.95        -9,726,865.36       -42.00%    固定资产投资增加
      额
      筹资活动产生的现金流量净
                                     -17,969,442.49       -24,230,587.47        25.84%          ——
      额
      汇率变动对现金及现金等价
                                         162,282.40          -306,140.20       153.01%      汇率变动影响
      物的影响
      现金及现金等价物净增加额       -53,513,764.70       -22,540,338.67      -137.41%   销售减少,回款减少
      期末现金及现金等价物余额        27,961,209.60        81,474,974.30       -65.68%          同上



             2018 年度公司积极发展工业生产的同时维持了自有物业的租赁工作。公司总体
      资产结构优良,财务状况良好,具有较强的抗风险能力和成长性。新的一年里,公
      司将继续加强企业内部流程管理,完善内部控制体系,提升企业的成本控制能力及
      综合竞争力。


             特此公告。


                                                               深圳中恒华发股份有限公司董事会

                                                                           2019 年 4 月 30 日


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