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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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截止日期 2018-12-31 公告日期 2019-01-31
预测类型
预测摘要 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润同比增加232%到348%
预测原因 上年比较基数较小
预测内容 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润增加10,000万元到15,000万元,同比增加232%到348%
截止日期 2018-12-31 公告日期 2018-10-31
预测类型
预测摘要 预计2018年度的净利润同比上升50%以上
预测原因 截至2018年三季度末,公司累计净利润21,945.51万元,其中归属于母公司所有者的净利润21,689.48万元。由于2017年公司对ST龙力投资项目全额计提减值,2017年公司净利润4,383.38万元,归属于母公司所有者的净利润4,315.07万元;预计2018年全年累计净利润与上年同期相比上升50%以上,达到《上海证券交易所股票上市规则》第11.3.1条规定的大幅变动的情形。 由于2018年报告期尚未结束,公司2018年全年经营情况及财务状况以2018年年报为准,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及时进行信息披露,前述不构成公司盈利预测及承诺。
预测内容 预计2018年度的净利润同比上升50%以上
截止日期 2017-12-31 公告日期 2018-04-24
预测类型
预测摘要 预计2017年度归属于上市公司股东的净利润同比减少50%-90%
预测原因 公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“山东高新投”)参股公司山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称“ST龙力”,股票代码002604)于2018年1月11日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》,因ST龙力涉嫌存在信息披露违法违规行为,中国证监会决定对ST龙力立案调查。如ST龙力因此受到中国证监会行政处罚,并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的,ST龙力将因触及《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形,ST龙力股票交易将被实行退市风险警示。 公司已于2018年1月19日披露《鲁信创投关于全资子公司参股项目投资风险的提示公告》(公告编号:临2018-05)。截至目前,山东高新投持有ST龙力股票60,787,219股,持股比例10.14%,对其采用权益法核算,账面余额3.27亿元。根据ST龙力截至目前的信息披露,基于审慎原则,公司预计该项投资将会产生投资风险,对公司2017年归属于上市公司股东的净利润造成不利影响,预计影响金额较大。
预测内容 预计2017年度归属于上市公司股东的净利润同比减少50%-90%
截止日期 2016-12-31 公告日期 2017-01-24
预测类型
预测摘要 预计2016年度归属于上市公司股东的净利润同比增加50%到100%
预测原因 公司2016年业绩增长的主要原因是:1、本期计入投资收益的现金分红比上年增加。 2、本期因丧失重大影响将持有的新北洋剩余股权按公允价值重新计量产生的利得增加。 3、本期因转让鲁信投资有限公司使得取得的股权转让收益较上年增加。 4、本期非经常性损失较上年减少。
预测内容 预计2016年度归属于上市公司股东的净利润同比增加50%到100%
截止日期 2014-12-31 公告日期 2015-01-30
预测类型
预测摘要 预计2014年度归属于上市公司股东的净利润同比增加40%-70%
预测原因 公司2014年业绩增长的主要原因为本期投资收益增加, 其中:(一)本期全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司以所持山东凯盛新材料股份有限公司股权置换华邦颖泰股份有限公司股权,以所持北京信威通信技术股份有限公司股权置换北京中创信测科技股份有限公司(现名“北京信威通信科技集团股份有限公司”)股权,使本期转让非上市公司股权实现的收益比上年增加。 (二)本期计入投资收益的现金分红比上年增加。
预测内容 预计2014年度归属于上市公司股东的净利润同比增加40%-70%,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与重述后的上年同期相比,将增加0%-20%。上年同期法定披露数据的每股收益为0.29元。依据2014年会计政策的变更,重述后上年同期的每股收益为0.42元。
截止日期 2013-12-31 公告日期 2014-01-22
预测类型
预测摘要 预计2013年度归属于上市公司股东的净利润同比增长20%-50%
预测原因 公司2013年业绩增长的主要原因是公司减持已上市项目公司股份,使投资收益增加。
预测内容 预计2013年度归属于上市公司股东的净利润同比增长20%-50%
截止日期 2013-06-30 公告日期 2013-07-30
预测类型
预测摘要 预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比增长80%-130%
预测原因 公司2013年1-6月业绩增长的主要原因是公司减持已上市项目公司股份,使投资收益增加。
预测内容 预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比增长80%-130%
截止日期 2012-12-31 公告日期 2013-01-29
预测类型
预测摘要 预计2012年度归属于上市公司股东的净利润同比下降50%以上
预测原因 公司2012年度业绩下降的主要原因是上年同期公司按照中国证监会会计部《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2011年第1期)的规定,由于被投资单位增发股份、本公司未同比例增资导致持股比例下降的部分,视同长期股权投资处置确认投资收益,本年该项收益减少;公司按照权益法核算的部分参股公司业绩下降使公司投资收益减少。
预测内容 预计2012年度归属于上市公司股东的净利润同比下降50%以上
截止日期 2012-06-30 公告日期 2012-07-21
预测类型
预测摘要 预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润降低50%以上
预测原因 公司2012年半年度业绩下降的主要原因是上年同期公司按照中国证监会会计部《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2011年第1期)的规定,由于被投资单位增发股份、本公司未同比例增资导致持股比例下降的部分,视同长期股权投资处置确认投资收益,本年该项收益减少;公司按照权益法核算的部分参股公司业绩下降使公司投资收益减少。
预测内容 预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润降低50%以上
截止日期 2011-12-31 公告日期 2012-01-19
预测类型
预测摘要 预计2011年度归属于母公司所有者的净利润同比增长50%以上
预测原因 净利润增长的主要原因是:全资子公司减持参股的上市项目公司股份、按照权益法核算的参股公司首发上市导致投资收益增加、主要参股公司经营情况良好等因素,致使公司投资收益大幅增长。
预测内容 预计2011年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%以上
截止日期 2011-06-30 公告日期 2011-07-28
预测类型
预测摘要 2011年1—6月的净利润同比调整后的上年同期净利润增长90%—120%
预测原因 净利润增长的主要原因是:全资子公司减持参股的上市项目公司股份、按照权益法核算的两家参股公司首发上市及主要参股公司经营情况良好,致使公司投资收益大幅增长。
预测内容 预计2011年1—6月实现归属于母公司所有者的净利润与调整后的上年同期净利润相比增长90%—120%
截止日期 2010-12-31 公告日期 2011-03-02
预测类型
预测摘要 预计2010年归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比扭亏为盈
预测原因 净利润增长的主要原因是:主要参股公司经营情况良好,致使公司投资收益大幅增长。
预测内容 预计2010年1—12月实现归属于母公司所有者的净利润同比增长增长400%以上,与上年同期相比扭亏为盈。
截止日期 2010-12-31 公告日期 2011-01-31
预测类型
预测摘要 预计2010年归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比扭亏为盈
预测原因 净利润增长的主要原因是:主要参股公司经营情况良好,致使公司投资收益大幅增长。
预测内容 预计2010年1—12月实现归属于母公司所有者的净利润同比增长增长130%以上,与上年同期相比扭亏为盈。
截止日期 2010-06-30 公告日期 2010-07-27
预测类型
预测摘要 公司2010年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润同比实现扭亏
预测原因 报告期内,主要参股公司经营情况良好,公司投资收益大幅增长。
预测内容 经公司财务部门初步测算,预计公司2010年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比扭亏为盈。
截止日期 2009-12-31 公告日期 2010-01-28
预测类型
预测摘要 公司2009 年度业绩将出现亏损
预测原因 受宏观环境的影响,2009 年公司主要产品磨料、磨具、砂布砂纸的销售量降低,产品价格降低,营业收入减少,导致2009 年度业绩出现亏损。
预测内容 公司2009 年度业绩将出现亏损。
截止日期 2009-06-30 公告日期 2009-07-29
预测类型
预测摘要 2009年上半年归属于母公司的净利润为亏损
预测原因 受金融危机影响,2009 年上半年公司主要产品磨料、磨具、砂布砂纸的销售量降低,产品价格降低,营业收入减少,此外因公司财务费用增加,投资收益减少,导致2009 年上半年净利润出现亏损。
预测内容 2009年上半年归属于母公司的净利润为亏损。
截止日期 2006-06-30 公告日期 2006-04-25
预测类型
预测摘要 预计2006年上半年累计净利润与去年同期相比将增长100%以上
预测原因 2006年上半年公司主营业务收入和利润继续保持良好增长势头。
预测内容 预计2006年上半年累计净利润与去年同期相比将增长100%以上。
截止日期 2005-12-31 公告日期 2006-01-17
预测类型
预测摘要 预计公司2005年度净利润比上一年度增长150%以上
预测原因 因公司已收到淄博市国土资源局征用土地而支付的土地补偿费,同时受计提坏帐准备金及固定资产报废等因素的影响。
预测内容 预计公司2005年度净利润比上一年度增长150%以上。
截止日期 2005-06-30 公告日期 2005-04-23
预测类型
预测摘要 公司预计2005年上半年与去年同期相比将实现扭亏为盈
预测原因 因公司强化内部管理,加大了新产品开发力度,使得公司的主营产品的产销量进一步增加,公司主营业务收入和营业利润将继续保持增长势头。
预测内容 公司预计2005年上半年与去年同期相比将实现扭亏为盈。
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