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宏达股份(600331)业绩预告

截止日期 2008-12-31 公告日期 2009-01-21
预测类型 预亏
预测摘要 预计公司2008年1—12月归属于上市公司股东的净利润将出现亏损
预测原因 1、“5.12”汶川特大地震影响因素: (1)汶川特大地震给公司本部有色金属、磷化工生产基地及德阳市境内的各控股子公司造成严重的直接经济损失。 (2)由于受地震影响,公司本部及德阳市境内企业于2008年5月12日下午全面停产,虽经全体员工共同努力,公司本部的主要生产装置于9月底基本恢复生产。但由于主要生产企业较长时间无法正常生产,给公司造成的间接经济损失超过直接经济损失。 (3)地震前公司本部有色金属基地购买的锌精矿以及锌合金的原料和磷化工基地购买的硫磺、磷矿石等原料均在市场高价位购进,因地震恢复生产后产品价格大幅下降,故减值准备金额提取较大。 2、全球金融危机及经济周期性调整因素: 受全球金融危机影响,国际经济和金融市场状况恶化,并对实体经济产生严重冲击。市场供求关系发生重大变化,使公司电解锌、锌合金、磷化工产品价格持续大幅走低,且需求急剧萎缩。尽管公司采取积极应对措施,最大限度地减少损失,但仍然给公司生产经营带来较大困难。 3、计提存货减值准备因素: 2008年第四季度由于受全球金融危机对国内实体经济冲击的影响,产品价格大幅下滑,导致原辅材料与产品价格形成倒挂,存货销售明显放慢。虽然公司采取了节约费用,控制成本、加大市场开拓力度等措施,但按照《会计准则》将对存货计提减值准备。
预测内容 经公司财务部门初步测算, 预计公司2008年1—12月归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,亏损额度大约在50,000万元—59,000万元之间,具体数字有待会计师事务所审计后确定。
截止日期 2008-09-30 公告日期 2008-10-18
预测类型 业绩大幅下降
预测摘要 预计公司2008年1-9月实现的净利润较上年同期减少90%以上。
预测原因 公司主导产品尤其是铅锌产品市场价格与上年同期相比有较大幅度下滑,导致公司盈利下降。
预测内容 经公司财务部门初步测算,预计公司2008年1-9月实现的净利润较上年同期减少90%以上。
截止日期 2008-06-30 公告日期 2008-07-24
预测类型 业绩大幅下降
预测摘要 2008年半年度净利润同比减少95%—98%以上
预测原因 1、因“5.12”四川汶川特大地震造成直接经济损失16,023万元,其中固定资产损失11,371万元,流动资产损失4,652万元,将计入在当期损益。 2、地震造成公司本部及四川省内控股子公司于5月12日下午停产。目前,公司部分产能得到逐步恢复,但仍未完全达到震前正常的生产经营水平。 3、上半年以来国内锌产品价格下降幅度较大,导致公司产品毛利率大幅下降。
预测内容 经初步预测,2008年半年度实现的净利润与上年同期相比将减少95%—98%以上。
截止日期 2007-06-30 公告日期 2007-06-22
预测类型 业绩大幅上升
预测摘要 预计2007年半年度净利润同比增长50%-60%。
预测原因 2007年上半年主营业务收入较上年同期增长。
预测内容 预计2007年半年度净利润同比增长50%-60%。
截止日期 2006-12-31 公告日期 2006-12-27
预测类型 业绩大幅上升
预测摘要
预测原因 1、控股子公司云南金鼎锌业有限公司10万吨电解锌下半年完全达产。  2、2006年锌价一直处于历史高位。
预测内容 预计公司2006年度净利润同比增长200%以上
截止日期 2005-12-31 公告日期 2006-01-10
预测类型 业绩大幅上升
预测摘要
预测原因 已披露的业绩预告为:预计2005年度公司累计净利润较去年同期增长达100%以上,造成上述差异的主要原因为:四川宏达股份有限公司控股子公司云南金鼎锌业有限公司电解锌系统因第四季度云南省电力供应短缺,该公司不能满负荷生产,对公司经营业绩产生一定的影响。同时,公司本部磷化工系列产品主要原材料价格居高不下,产品销售价格持续下滑。
预测内容 预计2005年度净利润比2004同期增长幅度在80%-100%之间
截止日期 2005-12-31 公告日期 2005-10-24
预测类型 业绩大幅上升
预测摘要
预测原因 根据公司2005年度前三季度的经营情况及四季度的发展预期,预测业绩增长
预测内容 预计2005年度公司累计净利润较去年同期增长达100%以上
截止日期 2005-09-30 公告日期 2005-09-30
预测类型 业绩大幅上升
预测摘要
预测原因 因2005年6月起国内磷酸一铵销售价格与前一报告期有所下降、主要原材料磷矿石价格仍居高不下、且采购困难,不能满足公司正常生产。故公司2005年7—9月的经营业绩受到一定影响。
预测内容 公司预计2005年1—9月累计净利润将比去年同期增长100%以上
截止日期 2005-06-30 公告日期 2005-04-19
预测类型 业绩大幅上升
预测摘要
预测原因 四川宏达股份有限公司主营业务冶金、化工产品价格持续较高价位,主导产品产销量不断提高及生产成本降低;甘洛分公司铅锌矿前期准备工作将于近期结束,投产后可解决公司本部部分电解锌原料问题
预测内容 预计2005年半年度净利润与上年同期相比将增长300%左右
截止日期 2005-03-31 公告日期 2005-04-13
预测类型 业绩大幅上升
预测摘要
预测原因 因四川宏达股份有限公司有色金属及化工产品的实际产销量增长以及产品价格上涨
预测内容 预计2005年第一季度净利润较2004年同期增长16倍左右
截止日期 2004-12-31 公告日期 2004-10-22
预测类型 业绩大幅上升
预测摘要
预测原因 主导产品市场价格大幅度上涨,产能提高,销量增加
预测内容 预计2004年公司全年净利润将比去年增长100%以上
截止日期 2004-09-30 公告日期 2004-09-22
预测类型 业绩大幅上升
预测摘要
预测原因 预计2004年前三季度净利润较2003年同期增长100%以上。
预测内容 预计2004年前三季度净利润较2003年同期增长100%以上。
截止日期 2004-06-30 公告日期 2004-07-14
预测类型 业绩大幅上升
预测摘要
预测原因 由于本公司控股子公司云南金鼎锌业有限公司和什化分公司经营业绩大幅增长
预测内容 2004年上半年,由于本公司控股子公司云南金鼎锌业有限公司和什化分公司经营业绩大幅增长,经公司财务部门初步测算,预计公司2004年上半年的净利润较去年同期增长100%以上(2003年上半年实现净利润13,414,522.09元),具体数据将在公司2004年半年报中予以披露。
截止日期 2002-12-31 公告日期 2003-02-26
预测类型 业绩大幅上升
预测摘要
预测原因
预测内容 公司预计2002年度净利润可比2001年度增长比例超过50%。