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三花股份(002050)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产
流动资产
货币资金 430 376 798 389 910 386 443 969 230 429 411 316
交易性金融资产 1 927 850 3 146 850 8 127 825 10 910 180
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 291 506 517 264 610 538 197 282 319 242 916 222
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 411 929 223 412 581 843 386 969 407 364 433 160
其他应收款净额 15 774 692 13 649 444 37 092 820 23 475 516
预付账款 6 551 619 7 096 090 19 864 380 29 538 758
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 524 836 211 509 984 488 603 432 915 622 839 694
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 5 211 941 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 682 902 909 1 600 979 639 1 701 950 837 1 723 524 847
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 443 070 100 461 239 801 455 627 351 457 731 381
工程物资 0 0 0 0
在建工程 19 707 826 11 126 997 9 070 699 7 284 947
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 104 386 252 96 161 846 91 752 340 92 286 975
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 620 951 975 006 1 252 446 1 317 776
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 8 374 163 8 380 043 8 391 159 10 327 961
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 577 159 293 577 883 693 566 093 995 568 949 042
资产总计 2 260 062 202 2 178 863 333 2 268 044 832 2 292 473 888
负债及股东权益
流动负债
短期借款 310 000 000 376 564 660 437 000 000 422 866 831
交易性金融负债 630 660 0 0 0
应付票据 268 114 760 227 324 178 201 477 469 210 277 469
应付账款 296 107 324 283 626 205 262 542 999 313 659 118
预收账款 2 441 032 2 323 233 5 493 724 7 100 746
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 12 107 175 10 660 746 11 671 676 18 537 682
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 10 511 297 7 745 870 -2 423 599 -3 005 998
应付利息 1 414 073 1 193 748 749 635 707 345
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 15 973 616 12 270 787 11 702 551 9 432 162
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 26 820 854 23 113 779 21 476 158 32 823 750
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 944 120 792 944 823 206 949 690 613 1 012 399 106
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 263 409 397 406 1 521 394 1 526 884
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 263 409 397 406 1 521 394 1 526 884
负债合计 944 384 201 945 220 612 951 212 007 1 013 925 989
股东权益
少数股东权益 139 680 486 125 276 009 113 474 011 108 043 323
实收资本(或股本) 264 000 000 264 000 000 264 000 000 264 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 384 054 746 384 054 746 387 059 419 379 059 419
盈余公积 84 389 308 84 389 308 83 709 308 84 389 308
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 444 542 972 380 667 095 471 463 723 444 571 254
外币报表折算差额 -989 513 -4 744 438 -2 873 636 -1 515 405
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 175 997 514 1 108 366 712 1 203 358 814 1 170 504 576
股东权益合计 1 315 678 001 1 233 642 721 1 316 832 825 1 278 547 899
负债和股东权益总计 2 260 062 202 2 178 863 333 2 268 044 832 2 292 473 888