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单位:元
| 向前<< 截止日期 >>向后 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 |
| 报表来源 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 |
| 资产 | ||||
| 流动资产 | ||||
| 货币资金 | 651 822 597 | 314 301 196 | 260 028 577 | 212 364 778 |
| 交易性金融资产 | 14 500 | 0 | 76 335 | 76 335 |
| 其他货币资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资(原值) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款(原值) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收款(原值) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坏账准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收款净额 | 42 989 371 | 64 345 771 | 61 929 910 | 60 794 259 |
| 预付账款 | 881 545 | 1 471 756 | 1 840 462 | 2 252 812 |
| 应收补贴款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预缴税金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内部应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收内部单位款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收关联企业款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期货保证金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收席位费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货(原值) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货(净额) | 945 924 911 | 1 020 322 464 | 1 032 872 539 | 997 788 798 |
| 待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待转其他业务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工程施工 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待处理流动资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 影响流动资产其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 1 641 632 924 | 1 400 441 188 | 1 356 747 822 | 1 273 276 982 |
| 长期投资 | ||||
| 可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股权分置流通权 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资性房地产 | 50 580 887 | 51 699 180 | 52 023 937 | 52 394 244 |
| 长期股权投资(原值) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期债权投资(原值) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期投资(原值) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资(原值) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期股权投资净额 | 56 564 736 | 56 564 736 | 56 564 736 | 56 564 736 |
| 长期债权投资净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期投资净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并价差 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股权投资差额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产 | ||||
| 固定资产原值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净额 | 8 375 785 | 8 359 533 | 8 681 855 | 8 338 216 |
| 工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待处理固定资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产 | ||||
| 无形资产 | 1 108 612 | 1 100 916 | 1 116 514 | 1 150 998 |
| 开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税项 | ||||
| 递延所得税资产 | 7 206 259 | 7 206 259 | 7 206 259 | 7 206 259 |
| 其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 影响非流动资产其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非流动资产合计 | 123 836 278 | 124 930 623 | 125 593 301 | 125 654 452 |
| 资产总计 | 1 765 469 202 | 1 525 371 811 | 1 482 341 123 | 1 398 931 434 |
| 负债及股东权益 | ||||
| 流动负债 | ||||
| 短期借款 | 266 000 000 | 39 000 000 | 39 000 000 | 0 |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付账款 | 6 309 266 | 5 825 569 | 5 539 525 | 5 093 017 |
| 预收账款 | 53 421 098 | 952 885 | 947 412 | 1 109 754 |
| 代销商品款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付职工薪酬 | 11 109 515 | 9 918 950 | 9 876 673 | 9 424 757 |
| 应付福利费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 1 067 804 | 1 067 804 | 1 067 804 | 1 067 804 |
| 应交税费 | 11 345 993 | 5 562 516 | 989 803 | 472 817 |
| 应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待扣税金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应交款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内部应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付内部单位款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付关联企业款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应付款 | 62 310 810 | 74 571 815 | 72 728 641 | 75 862 952 |
| 应付短期债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工程结算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国内票证结算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国际票证结算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动负债 | 238 973 332 | 227 000 000 | 359 963 000 | 382 552 000 |
| 递延收益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职工奖励及福利基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 影响流动负债其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | 650 537 818 | 363 899 539 | 490 112 858 | 475 583 101 |
| 长期负债 | ||||
| 长期借款 | 350 776 668 | 415 733 333 | 262 816 667 | 195 800 000 |
| 应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房周转金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延所得税负债 | 6 467 381 | 6 039 287 | 2 844 017 | 2 007 987 |
| 其他非流动负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 影响非流动负债其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非流动负债合计 | 357 244 049 | 421 772 620 | 265 660 684 | 197 807 987 |
| 负债合计 | 1 007 781 867 | 785 672 159 | 755 773 542 | 673 391 088 |
| 股东权益 | ||||
| 少数股东权益 | 588 670 | 588 334 | 548 285 | 596 400 |
| 实收资本(或股本) | 187 039 387 | 187 039 387 | 187 039 387 | 187 039 387 |
| 减:已归还投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资本公积金 | 357 221 731 | 357 221 731 | 357 221 731 | 357 221 731 |
| 盈余公积 | 60 692 920 | 60 692 920 | 60 692 920 | 60 692 920 |
| 减:库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公益金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集体福利基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未分配利润 | 152 144 627 | 134 157 280 | 121 065 258 | 119 989 908 |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 影响所有者权益其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 757 098 665 | 739 111 318 | 726 019 296 | 724 943 946 |
| 股东权益合计 | 757 687 336 | 739 699 652 | 726 567 581 | 725 540 346 |
| 负债和股东权益总计 | 1 765 469 202 | 1 525 371 811 | 1 482 341 123 | 1 398 931 434 |